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如意集团:监事会关于《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉
作者:admin  更新时间:2020-06-19 16:39:58

  集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告的审计机构,对本公司2019

  年年度报告出具了非标准无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公

  司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深

  圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求,公司董事会对非标准无

  保留审计意见涉及事项进行了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明,发

  定的要求,对2019年度财务报告保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,

  公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事会将持续关

  注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,